新乡市财政国库支付中心扎实推进2024年度内部控制体系建设与报告编报工作,在近日全市组织的内部控制报告编报质量集中交叉会审中表现优秀,综合评分位居前列。
强化组织领导,压实主体责任。内部控制领导小组、内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组各负其责、相关部门协同推进,确保内部控制建设切实有效开展。
完善制度体系,夯实管理基础。系统梳理、修订和完善预算管理、政府采购、资产管理、合同管理等关键业务领域的内部控制制度、业务流程等,确保制度健全、流程清晰、责任明确。
聚焦风险防控、提升管控实效。深入排查关键业务环节风险点,针对性制定相应防控措施。加强不相容岗位分离、授权审批、关键岗位轮岗等核心控制措施的执行力度,有效防范业务风险和廉政风险。
下一步,新乡市财政国库支付中心将持续深化内部控制建设,强化内部控制评价结果的分析应用,为提升国库集中支付管理水平、服务高质量发展提供坚实保障。